內部稽核

  • 本公司設置內部稽核單位,目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

  • 本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,除定期向獨立董事報告稽核業務外,每季列席董事會報告。

  • 依本公司「公司治理實務守則」第三條規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定,「公司治理實務守則」已揭露於本公司官網之公司治理專區。